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當前速訊:和科達再收關注函:要求公司董事會逐項回應獨董所反映的無法履職等問題是否屬實

2023-04-26 13:26:43來源:界面新聞

深交所4月25日下發(fā)關于對和科達的關注函。關注函指出,前期,深交所曾多次發(fā)函關注公司股權轉讓、治理結構


(資料圖片僅供參考)

深交所4月25日下發(fā)關于對和科達的關注函。關注函指出,前期,深交所曾多次發(fā)函關注公司股權轉讓、治理結構、資產(chǎn)處置、業(yè)績預告等相關事項。其中,深交所要求公司獨立董事就資產(chǎn)交易價格是否公允等情況進行核查并發(fā)表明確意見;公司對關注函多次申請延期回復后,于2023年4月6日披露了《關于對深圳證券交易所關注函的回復公告》《2022年度業(yè)績預告修正公告》《關于公司股票可能被實施退市風險警示的提示性公告》等信息披露文件。

近日,深交所收到公司獨立董事書面反饋,內(nèi)容包括:一是公司未告知獨立董事關于關注函的內(nèi)容,并在獨立董事不知情的情況下以董事會名義公告回函,嚴重影響獨立董事的知情權;二是公司未就關注函內(nèi)容向獨立董事提供履職和作出獨立判斷所需要的全部資料,導致獨立董事無法履行職責;三是公司未及時就關注函回復、業(yè)績預告修正、可能被實施退市風險警示等重大事項與獨立董事進行溝通說明,獨立董事無法保證公告內(nèi)容的真實、準確、完整。

關注函要求公司董事會逐項回應獨立董事所反映的問題是否屬實,在此基礎上說明公司是否為獨立董事履行職責提供了必要的工作條件和人員支持,公司獨立董事是否享有與其他董事同等的知情權,公司是否積極配合獨立董事行使職權,是否存在違反證監(jiān)會《上市公司獨立董事規(guī)則》第六章和深交所《上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》的情形,并說明公司的整改措施(如適用);要求公司董事會審計委員會成員說明截止目前就年報審計和信息披露相關工作的履職情況和進展,公司是否為審計委員會履職提供了必要的工作條件,包括配備專門人員承擔審計委員會的工作聯(lián)絡、會議組織、材料準備等工作;審計委員會是否就職責范圍內(nèi)事項向董事會提出審議意見,董事會是否采納或披露;審計委員會成員是否有足夠的時間和資料審閱上市公司的財務會計報告、履職過程中是否受限。

同時,要求公司全體獨立董事說明就年報披露相關事項的核查進展,包括但不限于關聯(lián)方非經(jīng)營性資金占用、違規(guī)擔保、內(nèi)部控制評價報告、非標準審計意見(如適用)等;進一步說明公司能否在預約披露日(即2023年4月27日)按期披露2022年年度報告,是否可能存在部分董事無法保證年度報告真實、準確、完整的風險,如是,說明具體情況,并及時、充分進行重大風險提示。

(文章來源:界面新聞)

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責任編輯:hnmd004

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